KBiP faktury elektroniczne z KSeF: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
== Opcja bezpłatna: ręczne pobieranie faktur z KSeF == | == Opcja bezpłatna: ręczne pobieranie faktur z KSeF == | ||
Wczytywanie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z plików XML będzie opcją bezpłatną. | Wczytywanie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z plików XML będzie opcją bezpłatną. | ||
[[Plik:Ksef wczytywanie-z-xml.jpg|ramka|brak|Schemat: wczytywanie faktur z pliku XML]] | |||
Kolejne kroki, które wykonuje operator w celu wczytania e-Faktur z KSeF do aplikacji KBiP: | Kolejne kroki, które wykonuje operator w celu wczytania e-Faktur z KSeF do aplikacji KBiP: | ||
| Linia 14: | Linia 16: | ||
#* ręczne zaksięgowanie na podstawie wydruku, | #* ręczne zaksięgowanie na podstawie wydruku, | ||
#* wczytanie pobranego pliku XML do systemu Budżet. | #* wczytanie pobranego pliku XML do systemu Budżet. | ||
Uruchamiając aplikację Budżet z menu głównego wybieramy kolejno: ''UmowyFV'' > ''Rejestracja i zaangażowanie faktur'', tam klikając na przycisk ''eFaktura XML'' mamy możliwość zaimportowania wskazania pliku ''.XML'' z e-fakturą z KSeF. | Uruchamiając aplikację Budżet z menu głównego wybieramy kolejno: ''UmowyFV'' > ''Rejestracja i zaangażowanie faktur'', tam klikając na przycisk ''eFaktura XML'' mamy możliwość zaimportowania wskazania pliku ''.XML'' z e-fakturą z KSeF. | ||
[[Plik:Kbip przycisk efaktura xml.png|ramka|brak|Przycisk ''eFaktura XML'' służący do wczytywania efaktur]] | [[Plik:Kbip przycisk efaktura xml.png|ramka|brak|Przycisk ''eFaktura XML'' służący do wczytywania efaktur]] | ||
*Numer KSeF faktury będzie zapisywane do celów sprawozdawczych (numer należy podawać w JPK_VAT) i płatności (numer należy podawać przy płatności). | |||
*Automatyczna dekretacja faktury wczytanej z pliku: po numerze umowy (gdy wprowadzona do systemu i zaangażowana w tym roku lub po numerze zamówienia, jeżeli wniosek jest zaangażowany w tym roku). | |||
[[Plik:Ksef faktura-z-xml przyklad.png|ramka|brak|Przykład faktury wczytanej z pliku XML. Dane nagłówkowe zostały pobrane z pliku; dane klasyfikacji i zadania zostały pobrane z umowy na podstawie jej numeru wprowadzonego przez wystawcę w pliku XMLw sekcji nrumowy.]] | |||
=== Zalety i wady === | === Zalety i wady === | ||
| Linia 26: | Linia 32: | ||
Zalety: | Zalety: | ||
*Brak kosztów – rozwiązanie jest całkowicie darmowe. | *Brak kosztów – rozwiązanie jest całkowicie darmowe. | ||
* Proste wdrożenie – nie wymaga dodatkowych aplikacji ani integracji. | *Proste wdrożenie – nie wymaga dodatkowych aplikacji ani integracji. | ||
Wady: | Wady: | ||
| Linia 37: | Linia 43: | ||
Aplikacja Rejestr KSeF umożliwiająca zautomatyzowany odbiór faktur z KSeF poprzez API i ich dalsze przetwarzanie. Opcja dodatkowo płatna. | Aplikacja Rejestr KSeF umożliwiająca zautomatyzowany odbiór faktur z KSeF poprzez API i ich dalsze przetwarzanie. Opcja dodatkowo płatna. | ||
[[Plik:Ksef rejestr-ksef.jpg|ramka|brak|Schemat: odbieranie i przetwarzanie faktur z KSeF]] | |||
=== | === Aplikacja Rejestr KSeF === | ||
Synchronizacja danych z KSeF: | |||
# Pobieranie faktur automatycznie, bezpośrednio przez API. | |||
lub | #Zmianę statusu dokumentu na ''przydzielony''. | ||
# Wizualizacja i wydruk faktury. | |||
# Przydzielenie faktury do odpowiedniego wydziału; przydzielenie następuje automatycznie po wykryciu **idWew** (wewnętrznej jednostki organizacyjnej), numeru umowy lub numeru wniosku. | |||
# Automatyczna zmiana statusu faktury po każdej czynności (przydzielona, opisana, zaksięgowana, zapłacona). | |||
#Zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu '''UmowyFV''' lub '''KBiP''') wraz z podaniem przyczyny – w takim przypadku status zmienia się na ''zwrócony''. | |||
# Odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy. wraz z opisem powodu zwrotu. | |||
# Pełna synchronizacja z innymi systemami, np. zwrot faktury do osoby przydzielającej możliwy jest na każdym etapie obiegu – w wydziale lub w księgowości, z poziomu systemu ''UmowyFV'' lub ''KBiP''. | |||
=== Obieg i opisanie faktury === | === Obieg i opisanie faktury === | ||
| Linia 60: | Linia 71: | ||
Podczas księgowania system automatycznie podpowie dane takie jak: numer faktury, kontrahent, daty, opis. Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie klasyfikacji, kwot oraz kont księgowych. | Podczas księgowania system automatycznie podpowie dane takie jak: numer faktury, kontrahent, daty, opis. Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie klasyfikacji, kwot oraz kont księgowych. | ||
=== | === Zalety i wady === | ||
Zalety: | |||
*'''Pełna automatyzacja''' – oszczędność czasu i eliminacja błędów. | |||
*'''Integracja z systemami''' – płynny obieg dokumentów. | |||
*Obsługa podpisów elektronicznych. | |||
Wady: | |||
* | *Dodatkowy koszt. | ||
*Wymaga instalacji i konfiguracji. | |||
* | |||
== Porównanie == | == Porównanie == | ||
Aktualna wersja na dzień 10:21, 5 wrz 2025
KBiP wersja >= 2026.0.0.1xx.1xx
Aplikacja Księgowość Budżetowa i Planowanie od wersji 2026.0.0.1xx.1xx umożliwi wczytywanie (z .XML) oraz automatyczne odbieranie (poprzez API KSeF) faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Więcej informacji o KSeF znajduje się na stronie Krajowy System e-Faktur (KSeF).
Opcja bezpłatna: ręczne pobieranie faktur z KSeF
Wczytywanie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z plików XML będzie opcją bezpłatną.

Kolejne kroki, które wykonuje operator w celu wczytania e-Faktur z KSeF do aplikacji KBiP:
- Zalogowanie się do aplikacji KSeF 2.0.
- Wyświetlenie faktury i jej wydrukowanie lub pobranie pliku XML.
- Wprowadzenie faktury:
- ręczne zaksięgowanie na podstawie wydruku,
- wczytanie pobranego pliku XML do systemu Budżet.
Uruchamiając aplikację Budżet z menu głównego wybieramy kolejno: UmowyFV > Rejestracja i zaangażowanie faktur, tam klikając na przycisk eFaktura XML mamy możliwość zaimportowania wskazania pliku .XML z e-fakturą z KSeF.

- Numer KSeF faktury będzie zapisywane do celów sprawozdawczych (numer należy podawać w JPK_VAT) i płatności (numer należy podawać przy płatności).
- Automatyczna dekretacja faktury wczytanej z pliku: po numerze umowy (gdy wprowadzona do systemu i zaangażowana w tym roku lub po numerze zamówienia, jeżeli wniosek jest zaangażowany w tym roku).

Zalety i wady
Zalety:
- Brak kosztów – rozwiązanie jest całkowicie darmowe.
- Proste wdrożenie – nie wymaga dodatkowych aplikacji ani integracji.
Wady:
- Ręczna obsługa – konieczność samodzielnego pobierania i zapisywania faktur.
- Brak automatyzacji – statusy faktur trzeba zmieniać ręcznie.
- Ograniczona kontrola nad obiegiem dokumentów.
- Dedykowane dla mniejszych jednostek.
Opcja płatna - aplikacja "Rejestr KSeF"
Aplikacja Rejestr KSeF umożliwiająca zautomatyzowany odbiór faktur z KSeF poprzez API i ich dalsze przetwarzanie. Opcja dodatkowo płatna.

Aplikacja Rejestr KSeF
Synchronizacja danych z KSeF:
- Pobieranie faktur automatycznie, bezpośrednio przez API.
- Zmianę statusu dokumentu na przydzielony.
- Wizualizacja i wydruk faktury.
- Przydzielenie faktury do odpowiedniego wydziału; przydzielenie następuje automatycznie po wykryciu **idWew** (wewnętrznej jednostki organizacyjnej), numeru umowy lub numeru wniosku.
- Automatyczna zmiana statusu faktury po każdej czynności (przydzielona, opisana, zaksięgowana, zapłacona).
- Zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu UmowyFV lub KBiP) wraz z podaniem przyczyny – w takim przypadku status zmienia się na zwrócony.
- Odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy. wraz z opisem powodu zwrotu.
- Pełna synchronizacja z innymi systemami, np. zwrot faktury do osoby przydzielającej możliwy jest na każdym etapie obiegu – w wydziale lub w księgowości, z poziomu systemu UmowyFV lub KBiP.
Obieg i opisanie faktury
- W przypadku braku systemu UmowyFV – faktura jest opisywana ręcznie i przekazywana do działu księgowości.
- W przypadku wykorzystania systemu UmowyFV – możliwe jest elektroniczne opisanie faktury i:
- wydrukowanie opisu,
- przesłanie pliku PDF do podpisu.
- Uwaga! W sytuacji, gdy w fakturze KSeF znajduje się numer umowy lub wniosku, system UmowyFV automatycznie przeprowadzi opis i zadekretowanie dokumentu.
Księgowanie w budżecie
Faktury mogą być księgowane w systemie budżetowym na podstawie:
- wydrukowanego dokumentu,
- automatycznie pobranego pliku XML z KSeF.
Podczas księgowania system automatycznie podpowie dane takie jak: numer faktury, kontrahent, daty, opis. Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie klasyfikacji, kwot oraz kont księgowych.
Zalety i wady
Zalety:
- Pełna automatyzacja – oszczędność czasu i eliminacja błędów.
- Integracja z systemami – płynny obieg dokumentów.
- Obsługa podpisów elektronicznych.
Wady:
- Dodatkowy koszt.
- Wymaga instalacji i konfiguracji.
Porównanie
| Cecha | Wczytywanie faktur z XML | Aplikacja „Rejestr KSeF” |
|---|---|---|
| Koszt | Bezpłatne | Opcja płatna |
| Pobieranie faktur | Ręczne | Automatyczne przez API |
| Obsługa statusów | Ręczne | Automatyczne |
| Dedykowane dla | Małych jednostek | Średnich i dużych jednostek |