Rejestr KSeF instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

DDuńska (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
DDuńska (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
 
Linia 3: Linia 3:
Konfiguracja modułu znajduje się w odrębnej instrukcji:
Konfiguracja modułu znajduje się w odrębnej instrukcji:
:'''[[Konfiguracja modułu KSeF]]'''
:'''[[Konfiguracja modułu KSeF]]'''
Do wejścia w konfigurację niezbędne jest uprawnienie: Dostęp do konfiguracji KSeF.


==Rejestr==
==Rejestr==
Linia 15: Linia 16:
===Statusy faktur===
===Statusy faktur===
#Nowy – faktury nowo wczytane (do pobrania faktur służy przycisk: „Odbierz z KSef” na dole). Faktur są wczytywane narastająco.
#Nowy – faktury nowo wczytane (do pobrania faktur służy przycisk: „Odbierz z KSef” na dole). Faktur są wczytywane narastająco.
#Przydzielony – faktury przydzielone na wydział lub jednostkę (przycisk przydziel otwiera listę wydziałów). Dokument zostaje przydzielony automatycznie do wydziału, gdy zawiera identyfikator wewnętrzny przypisany do danego wydziału lub numer umowy – wtedy dane wydziału zostaną pobrane z tej umowy: [[Plik:Potwierdzenie.jpg|brak|Potwierdzenie przydzielenia faktur w Rejestr KSeF]]<br/>[[Plik:Wydział i status KSeF.png|600px|brak|Wydział i status]]<br/>
#Przydzielony – faktury przydzielone na wydział lub jednostkę (przycisk przydziel otwiera listę wydziałów. Uwaga: niezbędne do przydzielania jest nadane uprawnienie: Przydzielanie dokumentów.). Dokument zostaje przydzielony automatycznie do wydziału, gdy zawiera identyfikator wewnętrzny albo NIP przypisany do danego wydziału/jednostki (przypisać dane można w systemie Budżet w słowniku komórek organizacyjnych dla danej jednostki) lub numer umowy – wtedy dane wydziału zostaną pobrane z tej umowy: [[Plik:Potwierdzenie.jpg|brak|Potwierdzenie przydzielenia faktur w Rejestr KSeF]]<br/>[[Plik:Wydział i status KSeF.png|600px|brak|Wydział i status]]<br/>
#Wprowadzony – dokument został wprowadzony w systemie Budżet lub UmowyFV. Do wczytania wybranego dokumentu używamy przycisku Wczytaj na dole ekranu dla zaznaczonego dokumentu.
#Wprowadzony – dokument został wprowadzony w systemie Budżet lub UmowyFV. Do wczytania wybranego dokumentu używamy przycisku Wczytaj na dole ekranu dla zaznaczonego dokumentu (w systemie budżet lub umowyFV).
#Zaksięgowany – dokument zaakceptowany w systemie Budżet: [[Plik:Zaksięgowany.png|600px|brak|Dokument zaakceptowany w systemie Budżet]]<br/>
#Zaksięgowany – dokument zaakceptowany w systemie Budżet: [[Plik:Zaksięgowany.png|600px|brak|Dokument zaakceptowany w systemie Budżet]]<br/>
#W trakcie płatności – dla faktury została przygotowana w systemie Księgowość Budżetowa przez moduł Przelewy paczka przelewy.txt.
#W trakcie płatności – dla faktury została przygotowana w systemie Księgowość Budżetowa przez moduł Przelewy paczka przelewy.txt.
#Zapłacony – dla faktury została zaksięgowana płatność w systemie i powiązana z dokumentem.
#Zapłacony – dla faktury została zaksięgowana płatność w systemie i powiązana z dokumentem.
#Dokument usunięty – dokument został usunięty z systemu budżetowego (możliwe tylko po statusie wprowadzony).
#Dokument usunięty – dokument został usunięty z systemu budżetowego (możliwe tylko po statusie wprowadzony).
#Odrzucony – dokument odrzucony przyciskiem odrzuć (można podać powód odrzucenia).
===Historia dokumentów===
Metryka dokumentu jest dostępna po kliknięciu na danym dokumencie PPM i wybraniu opcji: Metryka dokumentu.
Metryka zawiera dane dokumentu i wszystkie operacje wykonane na danym dokumencie.
Przykład metryki dokumentu:
[[Plik:Metryka dokumentu.jpg|brak|Przykład metryki dokumentu]]


===Dodawanie dokumentów wystawionych poza KSeF===
===Dodawanie dokumentów wystawionych poza KSeF===
Linia 34: Linia 42:
Kliknięcie przycisku „Zapisz na dysku” spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Zapisaną fakturę w formacie xml można potem przekazać do osoby odpowiedzialnej.
Kliknięcie przycisku „Zapisz na dysku” spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Zapisaną fakturę w formacie xml można potem przekazać do osoby odpowiedzialnej.


===Zestawienia===
W menu Zestawienia można wygenerować Listę faktur:
[[Plik:Lista faktur zestawienia.jpg|brak|Zestawienie - Lista faktur]]
Przykład zestawienia:
[[Plik:Zestawienia przykład.jpg|brak|Przykład zestawienia listy faktur]]
==Pomoc==
==Pomoc==


[[Kategoria:Rejestr KSeF]]
[[Kategoria:Rejestr KSeF]]
[[Kategoria:Instrukcja]]
[[Kategoria:Instrukcja]]